公对公转款如果和开票金额对不上,那要赶紧咨询客户是转款转少了还是发票开少了或者开多了。一般财务的做法都是把已经开好的发票作废,哪怕专用发票跨月需要红字冲掉,然后再开具正确发票。一般不会把款项退回再让客户重新打款的。
发票流向不符怎么解决
来源:转载互联网
时间:2023-07-06 01:21:04
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