红冲的发票怎么做账

来源:转载互联网 时间:2023-07-06 12:45:57

专票当月红冲当月是否需要做账要分以下情况决定。

第一种情况,当月专票开出后对方没有抵扣进项税额,可以要求将对方的发票全部收回,作废即可。不需要做账。

第二种情况,当月专票开出后,对方已经做进项抵扣了,要由对方申请填写红字发票信息表,经税务审批通过后,才能开红冲发票,这时需要做账。

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发票红冲及后续账务处理?

1、跨月可以直接在开票系统里开,发票管理-最上一行发票开具管理--发票填开--普通发票填开--打开发票后,最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票