建议本月报税时将此项发票的进项税额全部转出,并把这张进项发票找出来后联系公司相关部门业务人员(或对方公司财务人员)核实此张发票的作废原因,最好再让对方公司写一个说明并加盖上对方公司的公章或财务章作为留存备查,核实完具体原因如果是对方开错的话再请对方重新开具即可。另外,请将此笔进项税所对应的支出(应付账款或其他应付款等)也在账面做出相应调整。
以上,希望能帮到你。
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隔月的专票不能作废要冲红。情况说明书就是实话实说,写清楚票据内容中的错误和发生错误的原因,写明必须更正的票据内容就可以了。隔月的专票不能作废要冲红。
依据实际回答,比如客户名称,金额,税率等错误依据实际回答,比如客户名称,金额,税率等错误