开红字证明怎么写

来源:转载互联网 时间:2023-09-03 15:23:23

问题一:开具红字发票前写的需要对方盖章的证明怎么写 情 况 说 明 书

某某区税务分局:

我司某某公司于某年某月某日开具的发票(发票代码:发票号码:),由于什么原因导致发票购货单位信息错误。(错误:,正确:)。现申请开具红字发票,请予以批准。

某某公司(同上)

某年某月某日

开具红字发票前必须先把给对方的发票联和抵扣联要回

如果上月开的票,那么赶紧要回,隔月只需要本公司出具证明即可(红字发票申请单勾选销售方原因尚未交付)

如果隔2个月,必须要对方出具证明,格式同上,请对方加以修改

落款处加盖公章

问题二:红字发票申请怎么写, 20分 情 况 说 明

市国家税务局:

有限公司(纳税识别号为: )开出销售发票(No. ),购货方: 有限公司(纳税识别号为: ),因打印机调的不好,票开出有误,现需要重新开票,现向贵局申请开具红字发票,望贵局给予开具通知单,谢谢!

问题三:红字发票申请开具情况说明怎么写? 作废的发票填写原因:货物的数量有误就可以。我们也遇到过这样情况。开具红字发票发票申请你参考一下

***国家税务局:

我公司开票人员在2010年03月18日开具给********公司的两张增值税发票有误。发票代码:*****;发票号码:*****金额:59829.06元税额:10170.94元合计:70000元;发票号码:15630121999金额59829.06元税额:10170.94元合计:70000元。错误原因是误将货物单价填开每公斤350元,正确货物单价为:每公斤250元;上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。

*****************

****年**月**日

问题四:红字发票申请开具情况说明怎么写? 不用写申请.直接在开票软件当中开具红字发票即可.

问题五:开具红字增值税专用发票证明怎么写 开具红字增值税专用发票证明可以写的!

问题六:购货方退货,销售方开红字发票说明怎么写 销售方申请红字发票流程大致如下:

点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’

选择“销售方申请”,如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择“因开票有误等原因尚未交付的”;反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”,输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”,确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息。(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品),确认完成点击右上角“打印”,然后选择“不打印”,最后点击“取消”。

点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’,弹出窗口选中已开信息表,点击‘上传’按钮,点“确定”,待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。

点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中,点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“,双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可。或点击“红字--直接开具”,输入信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可。

问题七:开红字发票购买方怎么写情况说明 开 吗

问题八:开具红字增值税专用发票怎样写情况说明 红字发票申请单

XXXXXX国税局:

我司于XXX年X月X号开具的XXXXXXXX号专用发票,由于XXXXX原因,造成跨月,无法正常入账,特申请冲红,望批准。

XXXXXXXXXXXX公司

XXXX年月日

问题九:增值税发票开具红字发票情况说明需要写哪些内容格式 你可以让对方公司手工认证,如果手工认证不了的话,只有是叫他把发票寄过。收到发票后要走的流程是

打开开票系统开具红冲申请单,并导出红冲发票的内容,然后拷贝到U盘

在word文档里打印一个红冲证明(内容如下)

现我公司有一份***有限公司增值税专用发票,发票代码:****,号码:****,金额***, 税额***,纳税人识别号:*****,由于*****原因,应为*****,此发票对方未抵扣,特申请开冲红为感!

经办人:

公司名称(公章):

日期:

就是开红冲时带的资料了

1)红冲的发票(两联)都带上

2)带上红冲证明

3)红冲申请单

4)装有红冲发票的U盘

5)公章

6)办税员证/自己的身份证

拿到可以开红冲的申请单以后就可以到开票系统开红冲发票了

问题十:怎么开具红字增值税专用发票证明单? 为进一步加强税收征收管理,规范开具增值税发票,根据《中华人民共和国发票管理实施细则》、《增值税专用发票使用规定》(国税发[2006]156号)及《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)精神,现将有关规定重申如下:

关于重新开具增值税专用发票的规定

符合增值税专用发票作废条件的,可根据下列要求重新开具发票。

(一)销售方在开具专用发票发生销货退回、开票有误等情形,当月收到退回的未抄税的发票联、抵扣联且购买方未认证的,按作废处理,可重新开具发票。

(二)销售方开具发票时发现有误的,可即时作废,重新开具发票。

关于鸡具红字增值税专用发票的规定

(一)不符合作废条件的,可根据下列要求开具红字增值税专用发票

可申请开具红字增值税专用发票的范围

购买方取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,以及销售方因多次抄税,已抄税的发票在当月不能按作废处理的,或者因销货部分退回及发生折扣折让行为的,可向主管税务机关申请办理开具红字增值税发票的有关事宜。

开具红字增值税专用发票的流程

购买方应先向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),主管税务机关进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》)。销售方凭购买方提供的《通知单》方可开具红字专用发票。

购买方向主管税务机关申请出具《通知单》时,应提供以下资料:

(1)《申请单》(应加盖购买方财务专用章或发票专用章);

(2)对应蓝字发票原件及复印件(复印件上应加盖购买方财务专用章或发票专用章);

(3)涉及退货、索取折扣折让的,应提供相关合同、协议原件及复印件(复印件上应加盖购买方公章);

(4)对应蓝字发票相关记账凭证原件及复印件(复印件上应加盖购买方财务专用章或发票专用章);

(5)承诺书(表明该笔业务确系真实退货,若实际未发生退货,承诺不抵扣。仅适用于“超期发票”。)

(6)主管税务机关要求报送的其他资料。

主管税务机关审核后,退回原件,复印件与《申请单》第二联留存。

《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填报《申请单》时可不填写相对应的蓝字专用发票信息。

经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,购买方在填报《申请单》时应填写具体原因及相对应的蓝字专用发票信息。

购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票,需要开具红字发票的,由购买方填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《通知单》。

购买方主管税务机关开具《通知单》时,对实际发生退货或销售折让,抵扣联未经认证,且已超过认证期限的,应在《通知单》上注明“超期发票”字样。注明“超期发票”的《通知单》开具只能由购买方提出申请。

主管税务机关出具的《通知单》一式三联并加盖主管税务机关印章:第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。

开具有“超期发票”字样《通知单》的主管税务机关,应按月审核相应业务发生情况,对实际未发生退货或销售折扣折让,属超期换票行为则不予抵扣进项税款。

购买方进项税额转出的规定

对“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的发票,购买方暂依《通知单》所列增值税额从当期进项税额中转出;对尚未抵扣增值税进......>>

开具红字增值税发票的证明怎么写

请参考:

红字发票申请单

XXXXXX国税局:

我司于XXX年X月X号开具的XXXXXXXX号专用发票,由于XXXXX原因,造成跨月,无法正常入账

特申请冲红,望批准。

XXXXXXXXXXXX公司

XXXX年月日

来源于网络

红冲发票的证明怎样写?

**国家税务局:

我公司开票人员在****年**月**日开具给******(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误。错误原因是误将购货方的名称开具成:******,正确名称为:******;错误纳税人识别号:******,正确纳税人识别号为:******;错误地址、电话为:******,正确地址、电话为:******;错误开户行及帐号:******,正确开户行及帐号:******.错误发票号码为******、金额******、税额******。

上述专用发票我单位没有交给购货方,所以购货方无法出具拒收证明。(如果发票给对方了,然后对方把发票退回来的话,就不要写这句话了!!)

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。

******公司(贵公司名称)

****年**月**日

这个是你们的书面申请~~

如果你们把发票交给对方,然后票被退回来的话,就还要有对方的拒收说明(拒收说明包括:写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注:“上述专用发票我单位没有认证,特此拒收”、必须加注:“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。)

此外,还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件(如税务登记证、营业执照、开户许可证等),并加盖购买方单位公章。

顺利!!

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号码为xxxxx,价税金额大写(小写),发票已认证,税款已于XX交上,现发现XXXXXX问题,本公司需开具红字发票。特此说明!我只是大概弄了下,你自己根据实际情况,写详细点就好了。。

购货方开红字发票需要证明应该怎么写?

证明A公司开具的(日期)、(号码)、(金额)的发票,因(原因)退票,特些证明B公司年月日

红冲发票证明怎么写

对方已冲红,你要收回对方的负数发票发票联冲账。以下是拒收证明的样本:拒收证明现我单位(购货方)XXX拒收(销货方)XXX,20XX年X月X日开具的增值税专用发票,发票代码:XXX,号码:XXX。拒收原因是发票XX内容有误。错