红冲的发票怎么申报

来源:转载互联网 时间:2023-07-17 05:27:28

红冲专票后负数申报:申报时,将红字发票的金额填写在纳税申报表附表一中的未开票收入一栏,用负号列示。

在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数,然后做零申报,到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数,冲减掉这个月虚增的销售额。

大家都在看

暂无更多