首先打开开票软件,点击月末处理,再点击本月统计,查询本月实际销售是多少?实际销售金额=正数发票金额和红冲发票金额。
登录国税网上申报平台,打开增值税纳税申报表,在本月销售额列填入实际销售金额计可。
红冲和正常申报的方式是一样的。大家向往常一样正常申报计可。
首先打开开票软件,点击月末处理,再点击本月统计,查询本月实际销售是多少?实际销售金额=正数发票金额和红冲发票金额。
登录国税网上申报平台,打开增值税纳税申报表,在本月销售额列填入实际销售金额计可。
红冲和正常申报的方式是一样的。大家向往常一样正常申报计可。
不用。发票冲红后再开发票,因为以前已经交过税,在账务上处理平衡就可以,不需要交税。但是如果有差额的,应该补交或者记入多缴。不用。发票冲红后再开发票,
接开票软件的月度开票汇总表报税,如冲红的发票在汇总表上反映出来,僦按负数报税,但从一般情况看,冲红的发票在开票汇总表上已被冲减掉了。总之按开票汇总表报