取得合法合规的票据。企业所得税的扣除具体方法是收益减花费乘以相对应的征收率。可是里面的花费是凭票扣除,换句话说,必须有合法合规的票据才可以进行抵扣,若是缺少成本发票,公司是不能进行税前扣除的。若是公司和个人达成合作,对方难以自行出具票据的,可以让对方去税务局让工作人员帮忙出具,虽然有些麻烦,但是这是跟个人合作唯一能够取得合法合规的票据;
控制税前扣除标准。有一点必须注意的是,并不是所有的企业所得税都能够税前扣除的。有些费用是有一些相关规定的,如:业务招待费,按收入的5‰,和实际上发生的60%孰低法扣除;
有效运用所得税税收优惠通常情况下,企业所得税的征收率都是25%。如果是小型微型企业,收益在100万以内,减按10%的征收率缴纳。所以,公司在签订销售合同的时候,可以进行事先预估一下时间点,合理安排;
运用税收优惠政策。我国有很多的税收优惠政策是根据地区或行业而定的。如高新技术企业,只需要缴纳15%的企业所得税。这是行业内的税收优惠政策。进行税务筹划,一定要在涉税行为发生前,其还要具有真实的业务,保证三流合一,这样才能做到合法的降低企业税负压力。
杭州税务筹划收费方式企业税收筹划是一项商业服务。如果自己办理操作,可能会有风险,可能会导致税务异常,税务问题更多。一支高素质的税务筹划团队,可以帮助您解决税务筹划问题,减少企业的税务问题,更好的是,可以帮助我们的企业提供更多的收入。
我们知道商业服务是由一定的费用支付的。如果收入和支出不是一个平衡点,那么税收筹划的目的就有点模糊了。因此,了解税务筹划的业务服务费用是每个企业都想知道的问题。但是这里需要给大家解释一下,小微企业的年利润不到500万,而有的企业的收入可以达到5000万甚至更多。因此,税收筹划费用不是固定的,而是由多种因素构成的。
税收筹划成本因素一:企业的利润
我们上面已经说过,企业的利润已经成为税收筹划费用的重要因素。企业利润越高,做计划需要的人力和方法就越多,而利润少的企业操作起来就更方便可控。相信各位大佬很容易明白这个道理。
税收筹划成本因素2:企业涉及的税种数量。
目前企业的经营范围很广,涉及面很广,即涉及多项税收,而税收的增加,需要我们根据企业的需要逐一制定合适的方案和方法,达到合理的程度。用我们通俗的话来说,企业的经营范围越多越广,我们细分税务筹划就会越麻烦,所以税务筹划的成本也会更高。
税收筹划成本因素三:企业的实力
现在市面上很多税务策划公司,有些在策划方面能力不足,遇到有需求的客户就会交给专业的税务策划公司,这样就形成了一个中间成本。最终税收筹划是实现了,但是成本会有些高。
税务筹划怎么收费标准一般来说,由于税务筹划是一项专业操作,所以无论是个人还是企业开展税务筹划,都更倾向于寻求专业财税代理机构进行业务委托。
而根据纳税人实际状况不同,税务筹划费用收取也不。
一般来说,个人税务筹划服务收费一般为万元左右,企业税务筹划收费一般为万元至数万元。
【拓展内容】税务筹划有企业税务筹划和个人税务筹划的区分,根据筹划主体不同,可采取的税务筹划方法也存在一定的差异。
税务筹划,是指在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。
尽可能的获得“节税”的税收利益。
它是税务代理机构可从事的不具有鉴证性能的业务内容之一。
税务筹划是由应为Tax Planning意译而来的。
从字面理解也可以称之为“税收筹划”、“税收计划”,但是由于我国将税务部门对于税收征收任务的安排叫做“税收计划”,为之避免与之混淆,在从国外文献中引进这一术语之初,将其译为“税收筹划”、“纳税筹划”、“税务筹划”,一体现税收筹划所具有的实现策划安排的特点。