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企业税务筹划,一般有哪些操作方式?
企业税收筹划的5种策略:1、利用企业清算进行税务筹划2、利用外币业务市场汇率变化进行税务筹划3、利用对外捐赠进行税务筹划4、利用“股权转让”变为“先撤资再增资”进行税务筹划
利用国家性普惠性政策,行业特殊政策,或者地方性税收返还奖励政策
企业税收筹划的6种办法:1、利用税收优惠政策开展税务筹划,选择投资地区与行业2、合理利用企业的组织形式开展税务筹划3、利用折旧方法开展税务筹划4、利用存货计价方法开展税务筹划5、利用收入确认时间的选择开展税务筹划6、利用费用扣除标准的选择开展税务筹划
重点介绍一下,如何通过税收优惠政策进行合理的税务筹划
江苏徐州为全国性质的总部经济招商重点城市,税收奖励比例相比全国有很大的优势
且地方政府大力支持总部经济招商模式。
企业到当地注册就可享受当地的税收优惠政策
企业不需要实体入驻,也不需要任何投资,也不无需改变企业现有经营模式
企业如果本身享受国家优惠政策扶持,可叠加享受当地的税收优惠政策
无地域限制,外省市全国各地的企业都能申请享受园区的财政扶持政策
无行业限制,总部经济注册式招商。
注册到当地就可享受:增值税,企业所得税地方留存部分:70%-85% 税收奖励返还扶持
增值税地方财政留存:50%,企业所得税地方财政留存:40%。
园区政策稳定,当月缴纳,次月返还
税务筹划包括哪些内容税务筹划大致可以分为三个层次:
战略管理
(1)股权架构与层次如何设计与安排,对未来财税会产生什么样的影响?
(2)成立项目公司还是不成立项目公司,用法人股东还是自然人股东?关联的考量?注册地点安排在哪里更合适?
(3)注册资本多大以及出资形式不同对财税会产生什么样的影响?
(4)土地方与资金方如何合作?不同形式拿地税负比较,怎样最低?
(5)如何增加拿地过程中的土地成本例如拆迁成本?
(6)与政府如何合作与谈判?代建市政项目款项如何收回?
(7)一级与二级如何联动以增加土地成本?
经营管理
(1)开发产品设计不同对企业税务的影响,比如户型面积应定多大?应建独立车库还是地下连体车库?
(2)商业和住宅比例、普通住宅与非普通住宅比例;
(3)对外合同条款如何从财税角度修改最合理?
(4)报建形式、开发分期对税收的影响?
(5)如何增加工程成本?
(6)销售价格的制定与财税测算;
(7)促销方案选择对财税的影响;
(8)毛坯还是精装修?装修方案的税收测评;
(9)销售折扣管理与内控制度的落实;
(10)自己销售还是请专业公司销售,付费方式不同对税负的影响?
理财
费用发生后计入什么会计科目可节税、用什么样的费用分摊标准对公司最有利、资金利息计算方法的选择、合并或分期清算的选择、高管高额奖励如何规避个税等等。
如能事前从以上三个角度综合进行企业税务统筹与规划,不仅可大大降低企业税负,同时也利于公司的良性发展。
企业税收筹划的方法有哪些?企业税收筹划的方法有哪些? 申请经产业扶持是企业常采用的税收筹划方式,比如商贸、咨询服务、建筑设计、互联网等行业都比较适用!
企业通过在园区注册有限公司,活用园区产业扶持政策,可规范企业税收管理,满足企业政策申报需求,助力企业高效发展,同时也帮助地区完成经济发展目标。
增值税根据剩下所得部分的:75%-80%,予以企业经营补贴奖励;
企业所得税按照剩下所得部分的:75%-80%,予以企业经营补贴奖励。
通过申请专项扶持政策,节省的钱用于企业扩大再生产,用于企业周转运营,不仅降低了60%-80%企业成本,还把控了企业税务风险。
企业如果本身享受国家优惠政策扶持的,可叠加享受园区的扶持政策,且不受地域的限制,外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策。
合理合规的税务筹划≠逃税,降低税负也≠不交税,不管是企业还是个人都可通过事前筹划将税负降低。
希望我的回答能够帮助到您!