出口数据与报关单相符就可以了,不影响出口退税的。出口发票的日期不一定要和报关单一致,只要早于报关单就可以了。就算已经申报了也没有问题的。不影响退税的。有两种选择1、直接作废2、初始化数据,重新输入正确的购票时间。但是这样以前的所有数据全没了,如果以前的发票已经核销了就没事。
初始化之后,你还可以把以前开出去的发票信息重新输入进去,但是时间一定要正确
出口数据与报关单相符就可以了,不影响出口退税的。出口发票的日期不一定要和报关单一致,只要早于报关单就可以了。就算已经申报了也没有问题的。不影响退税的。有两种选择1、直接作废2、初始化数据,重新输入正确的购票时间。但是这样以前的所有数据全没了,如果以前的发票已经核销了就没事。
初始化之后,你还可以把以前开出去的发票信息重新输入进去,但是时间一定要正确
开具红字发票后再开正确的,擎天系统如果已经作了免税申报的话,需要作单证不齐冲减,再重新录入正确的数据!开具红字发票后再开正确的,擎天系统如果已经作了免
一般谁付钱,税款打给谁,发票就给谁的。然后付款方再和收货方做一个转卖合同。按照你更改后补充一下,你这个是出口转内销。要退税的话,报关单上写谁海关