三点吧:
正常情况下,不会出现楼主的情况,因为你认证进项发票后,申报系统中会自动出现这个数据,只要你们点击申报,哪怕是零申报,进项税是可以自动进入“未抵扣进项税”中的。
特殊情况,你认证进项发票后,由于系统更新不及时,你们也没有核对查找问题就直接申报了,就会出现楼主的情况,虽然是小概率,但是确实会发生;此外大厅现场申报也可能出现这种情况;
sky2012
的回答还是很详细的,虽然不合理,就是酱紫。。。找不到特殊的原因。。。节哀。。。
三点吧:
正常情况下,不会出现楼主的情况,因为你认证进项发票后,申报系统中会自动出现这个数据,只要你们点击申报,哪怕是零申报,进项税是可以自动进入“未抵扣进项税”中的。
特殊情况,你认证进项发票后,由于系统更新不及时,你们也没有核对查找问题就直接申报了,就会出现楼主的情况,虽然是小概率,但是确实会发生;此外大厅现场申报也可能出现这种情况;
sky2012
的回答还是很详细的,虽然不合理,就是酱紫。。。找不到特殊的原因。。。节哀。。。
公司发票开具为误,当月可直接作废。若已跨月,则:本月按3%的税率正常申报;本月开具红字发票冲减,再开具正确的发票。本月若无开具正数的3%税率的发票冲减负
已经认证的增值税票已经在网上开票系统里,不需要自己录入;如果的手工帐或电脑帐里没有的话只需要调整会计帐的,可以咨询当地国税局的办税员如果是联网报税
应立即补申报,自己公司的电脑上税务申报系统可能已补冻结,应立即去税务大厅补办申报,然后带开票卡到税务去解锁,然后才能申领发票,逾期末申报往往发生在刚刚