当月发票怎么红冲

来源:转载互联网 时间:2023-07-25 08:08:14

一般来说,不同发票类型冲红流程不同,其大致可分为以下情况:1、普通发票冲红流程其步骤基本为:第一步:打开增值税发票开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。

第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

再点击“下一步”。

(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击)第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。

第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。

专用发票冲红流程多数情况下,专用发票冲红涉及到开具信息表,上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。

操作程序如下:(1)红字发票信息表填开第一步,进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字增值税专用发票信息表填开第二步,选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间(注意:如果是成品油专用发票,还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择)第三步,确认信息无误点确定第四步,点击打印—选择不打印第五步,若需要开第二张红字发票信息表—点击确认,若没有下一张需要开—点击取消。

(2)信息表上传第一步,点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出第二步,选中要上传的信息—点击上传第三步,显示审核通过—完成(3)开具红字发票第一步,发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表第二步,选中已审核通过的信息表之后,点击选择第三步,检查票面信息无误—打印到这里,销售方自己申请红字信息表,上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。

在企业经营期间,遇到发票开具错误或者发生退货时,在发票已经认证或者已经跨月的情况下,需要进行发票冲红处理。

所谓“发票冲红”,是指红冲发票,也就是冲减销项,然后开具正确的发票重新入账。

法律依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十七条 开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度,设置发票登记簿,并定期向主管税务机关报告发票使用情况。

第二十八条 开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时,办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。

第二十九条 开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。

已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存5年。

保存期满,报经税务机关查验后销毁。

发票红冲怎么操作

电子发票红冲操作步骤如下:

首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”;

点击进入查找“增值税电子普通发票”;

查询所需红冲的发票号及核对信息(红冲需要发票代码及发票号);

在“发孝此袜票管理”中查找“发票填开”,发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号;

点击确认进入,最上面选择“红字”;

屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输巧激入所需红冲的发票号码及发票代码;

输入后点击下一步,会出现需要红冲发票的明细,核对完后,点击确定;

确认后,显示最新票号及红冲后的负数金额(备注区会显示所需红冲发票的信息),点击打印即可。

电子发票是信息时代的产物,同普通发票一样,采用税务局统一发放的形式给商家使用,发票号码采用全国统一编码,采用统一防伪技术,分配给商家,在电子发票上附有电子税务局的签名机制。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服扒基务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。

发票开错了怎么红冲

增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。

进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。

在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。

系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印。

增值税普通发票具体操作: 1、在开票机系统,找到开错的发票,作废之后,收齐所有的发票联重新放入打印机打印,目地是使发票原件上印有作废两个字。

核销发票时,应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印,连同作废发票原件一起拿到国税局核销。

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电子发票,冲红如下:1、记录需要红冲的发票号码以及代码;2、进入防伪开票并进入普通发票填开界面;3、点击上方负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次;4、确认后系统会调出对应的正数发票,

普通发票冲红怎么操作

需进行普票冲红步骤如下:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。3、如需要重新开具发票的话,重新开具即可