服务费发票怎么开避税

来源:转载互联网 时间:2023-07-28 07:34:14

企业不要老想着避税,那样会使企业走上歧路带来风险,企业应根据业务性质结合国家的税收优惠政策规划企业的业务合同,做到国家税收政策应享尽享,企业的税负会将到合理区间,不会引起税务风险。

免税发票怎么开

免税普通发票的开具方法如下:1、登录增值税发票开票软件,点击发票填开。

在发票填开页面,在税率下拉列表中选择免税。

在弹出窗口选择开具理由,点击确定即可。

增值税免税收入,就是不涉及增值税销项税额的收入,开具增值税普通发票时,选择免税货物(劳务),那么开出来的发票就是不含税金额。

如果开具网络发票或手工发票,直接开免税金额就可以了。

日常费用报销如何操作可规避涉税风险

相信很多朋友跟曼德企服一样,日常跑财务室进行费用报销时总是各种碰壁,一会儿说取得的票据不符合要求,一会儿说报销单填写不符合要求,不通情达理的人会认为财务部在故意刁难,看似普通的费用报销,总是花很长时间。

其实,财务部是在用最谨慎的方式处理费用报销,要不然一不小心就会有射涉税风险。

今天,曼德企服就整理五个日常费用报销的要点分享给大家。

取得符合税法要求的发票。

总体来说,水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销,但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销。

2票据与实际业务需吻合。

实际是什么业务就要取得对应的发票,这是费用报销中最基本的常识知识。

比如采购物料,按理应该取得商品购销发票,但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票,这样被财务室退回也是理所当然。

曼德企服提醒下,进行交易时务必确认是否能取得发票,如果不能的话还是换一家吧。

3提供佐证业务真实性的附件。

在想财务室提供报销单时一并把反应业务真实发生的附件资料附上,比如在网上购买电脑,除了取得发票外,附上交易完成的订单页面在报销单后,财务人员在审核时能根据附件判断业务是否真实,可加快审批速度。

涉及到专票报销尽量把价格和税费分开填写。

报销过程中涉及到专票报销的,在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写,这样方便财务后期的帐务处理。

另外曼德企服郑重提醒各位:专票抵扣有时限要求的,取得专票报销的一定要在发票开具的180天内报销,如果超过180天报销,财务人员很有理由让自行承担税金!5、供货方、发票方、收款方三者必须保持一致。

发票方、收款方三者必须保持一致,即提供发票和收款的商家必须和提供货物的商家一致。

所以和供方的结算过程中必须要求供方提供自己的发票。

营改增之前委托收款说明书,现在无法继续使用了,否则可能会遇到税务局上门找麻烦哦。

掌握以上五点报销规则,今后上财务室报销流程贼溜。

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