发票红冲了该怎么做

来源:转载互联网 时间:2023-07-06 00:12:55

发票红冲步骤:纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。

发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。

发票红冲主要有四个流程,分别是: (1)记录需要红冲的发票号码以及代码; (2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面; (3)点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次; (4)确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可。

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普通发票红字冲销流程?

你好:增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下:1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);2.进入防伪开票,进入普通发票填开界面