怎么填写跨境应税服务免税备案表

来源:转载互联网 时间:2023-07-26 10:24:26

纳税人识别号:填写税务机关赋予的纳税识别号。

纳税人名:单位填写纳税人单位名称全称,个人填写纳税人姓名。

税种:填写办理减免税政策备案相应税种。

减免政策依据:填写享受减免税政策文件名称及文号。

减免项目:填写享受的减免税政策具体条款、内容。

减免期限起:填写享受减免税政策起始时间。

减免期限止:填写享受减免税政策终止时间,如无终止时间,无需填写。

附列资料:填写减免税政策文件或税务机关规定办理本项减免税备案事项所需。

增值税减免税备案怎么填写?

法律分析:一、本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写.

"税款所属时间"、"纳税人名称"的填写同增值税纳税申报表主表(以下简称主表).

减税项目"由本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定享受减征(包含税额式减征、税率式减征)增值税优惠的纳税人填写.

(一)"减税性质代码及名称":根据国家税务总局最新发布的《减免性质及分类表》所列减免性质代码、项目名称填写.同时有多个减征项目的,应分别填写.

(二)第1列"期初余额":填写应纳税额减征项目上期"期末余额",为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额.

(三)第2列"本期发生额":填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额.

(四)第3列"本期应抵减税额":填写本期应抵减增值税应纳税额的金额.本列按表中所列公式填写.

(五)第4列"本期实际抵减税额":填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额.本列各行第3列对应各行.

一般纳税人填写时,第 1行"合计"本列数=主表第23行"一般货物、劳务和应税服务"列"本月数"-《附列资料(四)》第2行"分支机构预征缴纳税款"第4列"本期实际抵减税额".

小规模纳税人填写时,第1行"合计"本列数=主表第13行"本期应纳税额减征额""本期数".

(六)第5列"期末余额":按表中所列公式填写.

免税项目"由本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定免征增值税的纳税人填写.仅享受小微企业免征增值税政策或未达起征点的小规模纳税人不需填写,即小规模纳税人申报表主表第9栏"其他免税销售额""本期数"无数据时,不需填写本栏.

法律依据:《中华人民共和国增值税暂行条例》 第一条 在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务(以下简称劳务),销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。

跨境应税服务免税备案表怎么填写

正常按企业数据来填写呀,没有什么难填的,关键看你是哪种优惠。

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