一般纳税人6%抵扣申请表怎么填

来源:转载互联网 时间:2023-09-02 14:50:06

正常填报。

跟本期进项税的税率没有关系,不管是6%还是9%产生税费是多少就抵扣多少。

应交税费还是按着(上期留底+本期销项税额)-6%的进项税额计算。

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我是一般纳税人开了9000块钱的发票增值税申报表怎么填我是百分之六个 如果你的行业属于现代服务业、生活服务业、金融服务业,那么你的税率是6%。而一般纳税人按税率算税额,所以开出的发票也是6%的税。

百分之六的一般纳税人可以抵百姓分之十七的进项吗 百分之六、百分之十七,属于增值税条例、营业税改增值税所规定的一般纳税人不同经营项目所适用的 税率,而作为增值税来说,为了达到相对的税负公平,在税率设计时充分考虑各个行业的进项抵扣情况而进行,也就是说,6%的税率适用于营业税改增值税中的现代服务业进项抵扣比较少的特殊情况而设计6%的税率,而进项则按照正常的17%来计算,其主要目的是为了相对平衡现代服务业与正常生产、销售行业的增值税税负水平。

,百分之六的一般纳税人可以抵百分之十七的进项。

麻烦谁能给我一份个自动公式计算的增值税申报表(一般纳税人)(含主表、附表一、表二 QQ326586509 发给你了 查收 望采纳~~

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我是一般纳税人,要出口报FOB价的话,增值税发票有用吗?但是我没出口权,又怎么出口呢? 有用 可以找一个有进出口经营权的公司代理出口

我不小心把増值税一般纳税人报表删除了怎么办 删了就重新填报啊,你能删除应该就是你还没申报,重新填一下就好了啊

我是农民种植专业合作社是一般纳税人开销售发票免税吗 一般纳税人种植专业合作社,销售自产农产品免征增值税;如果购进农产品再销售,则不得享受免征增值税优惠。

国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知(财税字[1995]52号);

《中华人民共和国增值税暂行条例》所列免税项目的第一项所称的“ 农业生产者销售的自产农业产品 ”,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的 单位 和个人销售的注释所列的自产农业产品;对上述 单位 和个人 销售的外购的农业产品 ,以及单位和个人外购农业产品生产、加工后销售的仍然属于注释所列的农业产品, 不 属于免税的范围 ,应当按照规定税率征收增值税。

3月份到税务局代开的发票增值税896元一直没入账,(发票老板丢了)5月成为一般纳税人时申报不过去,可不可 小规模和一般纳税人的申报表是不一样的。再说你是小规模时代开的发票、缴纳的税款。 应该重新建账、重新核算。

我是不具有一般纳税人的资格,买东西要对方开17%的发票?我到税务局开的是4%的增值税13%的税哪里去了? 一般纳税人的税率为17%或13%,小规模纳税人的征收率为4%(商业)或6%(工业)。只有一般纳税人才有资格领购和开具增值税专用发票,小规模纳税人需要开具增值税专用发票的,只能到主管国税局申请代开,税率为4%(商业)和6%(工业)。一般纳税人收取这样的发票,只能抵扣4%或6%的进项税。这是国家税务局规定的。

一般纳税人和小规模纳税人的税控盘抵扣申报表怎么填

不管是一般纳税人还是小规模纳税人,公司既然需要运营,那么就要开票,在这个过程中,对于税控盘的抵扣应该怎么处理呢?申报表应该怎么填呢?和深空网一起来学习一下吧。

一般纳税人税控盘抵扣申报表怎么填主表:纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减附表四:根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号)规定,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应填报《增值税纳税人申报表附列资料(四)》金税盘可以全额抵扣吗?增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减.增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减.小规模纳税人税控盘抵扣申报表怎么填小规模纳税人要填写2个表,需要先填写《减税明细表》的对应栏次,然后再填写主表栏次,的应纳税额减征额,需要我们自主选择减免税的代码以及性质。

金税盘服务费能否抵减企业所得税?。

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一般纳税人增值税纳税申报表如何填写一、增值税纳税申报里不需要手工填制的,只要填制了增值税纳税申报表里的专用发票销售额和普通发票的销售额,以及增值税纳税申报表里的认证抵扣的专用发票金额和红字发票进项税额转出的金额后;