企业所得税变更税务流程

来源:转载互联网 时间:2023-07-25 11:30:54

税务变更如何处理呢?,欢迎关注,点赞,下次精彩内容推荐,业务办理请私信或电话,2022年税务变更如何处理呢? 1、重新刻制“发票专用章”并更换发票领购簿 携带公章、法人印、新刻制的发票专用章和旧的发票领购簿到办税服务厅3-5号窗口办理 2、进行网络申报缴税的纳税人须重新签署“三方协议” 凭“三方协议”表文件到银行进行重新签署,然后回到办税服务厅办理窗口进行办理 3、发票校验 (1)纳税人手中剩余的发票全部作废,并保持开票系统联网与数据上传成功; (2)携带发票到办税服务厅7-12号窗口完成发票验旧工作并完成旧税号发票的认证工作 4、税控设备变更发行 (1)持税控设备到办税服务厅1号窗口办理时钟授权业务; (2)持税控设备去航天金穗(服务单位)完成注销抄税操作工作; (3)携带税控设备与服务单位所开具的维护单至办税服务厅受理窗口办理变更发行的业务 5、领购发票 (1)携带营业执照原件、购票员身份证原件、变更发行后的税控设备和新的发票领购簿到办税服务厅7-12号窗口领购发票; (2)联系服务单位进行开票系统的重新安装 6、若您在办理“三证合一”之后,才进行征期抄报税与清卡需要注意: 因为换证后,您的纳税人识别号由15位升到18位,系统无法为您完成“自动清卡”操作,需要您准备所需材料到办税服务厅22号窗口办理手工解卡业务

企业所得税纳税期限更改流程

首先打开当地的电子税务局,点击登录个人账号。

其次点击我要办税,再点击税费申报及缴税,点击申报更正及打印。

然后输入需要更改报表的税款所属期起止日,输入好日期后,点击查询。

页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,点击后面的更正。

最后进入到报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据,填写好之后,点击申报就可以了。

如果要将公司的国税由一个税务局变更到另一个税务局,流程是什么啊?需要什么资料呢?有急用!

(一)迁出地税务机关业务流程

跨省(市)迁移纳税人向迁出地税务机关填报《注销税务登记申请审批表》(一照一码户填制《清税申报表》),并结清其已申报税款及滞纳金、罚款和各类查补税款。

迁出地税务机关负责办理纳税人的结税清票、收缴证件等相关工作。

迁出地税务机关办理完上述有关事项后,在征管系统中进行迁出处理,填制《纳税人迁移通知书》一式三份(一份由迁出地税务机关留存,一份送迁入地税务机关确认,一份交纳税人到迁入地税务机关办理涉税事项时校验),并通知纳税人在规定的时间内办理迁入手续。

迁出地税务机关填制《移交纳税登记户资料清单》和《税源户移交签收单》,并向迁入地税务机关移交纳税人档案及其他纳税资料。

(二)迁入地税务机关业务流程

纳税人持《纳税人迁移通知书》、变更后的营业执照副本及复印件和其他有关资料等,到迁入地税务机关税务登记部门办理迁入手续。

迁入地税务机关将“税务档案”和《移交纳税登记户资料清单》与《纳税人迁移通知书》等资料核对无误后,在征管系统中进行税务登记操作。

迁入地税务机关办理完毕迁入手续后,填写《税源户移交签收单》回执回复迁出地税务机关,并告知纳税人在规定期限内到其主管税务机关办理申报纳税等相关涉税事宜。

扩展资料:

纳税人凭以下资料办理迁移手续:

增值税一般纳税人尚有未抵扣进项税额的,应提供《增值税一般纳税人迁移进项税额转移单》,迁入地税务机关据此进行增值税进项税额的初始化处理。

提供加盖迁出地主管税务机关公章的、迁出前清税处理完毕的《增值税纳税申报表》及附表、《企业所得税纳税申报表》及附表。

迁出地税务机关已对档案进行数字化处理的,可以移交加盖税务机关公章的数字图像影印件。京津冀内网信息交换平台搭建完成后,跨省迁移电子档案资料可利用内网信息交换平台进行数据交换。

迁出地税务机关应负责移交档案资料的完整性,封存并加盖封存章后,通过交换或其他方式随同档案资料一并送往迁入地税务机关,并填写《税源户移交签收单》。迁入地税务机关查收后,应将《税源户移交签收单》回执通过纸质或电子邮件方式返回迁出地税务机关。

迁入地主管税务机关接到迁出地主管税务机关递送的《纳税人迁移通知书》,应于当日通过纸质或电子方式回复迁出地税务机关,并在3日内主动与纳税人取得联系,敦促纳税人按期办理税务登记及纳税申报等相关手续。

参考资料来源:国家税务局-京津冀范围内纳税人办理跨省(市)迁移有关问题

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