普通发票红冲流程:
进入开票系统发票正常填开界面,点击上方“红字”按钮,在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击“下一步”按钮,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但是金额为负,确认无误后点击“保存”按钮。
普通发票红冲流程:
进入开票系统发票正常填开界面,点击上方“红字”按钮,在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击“下一步”按钮,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但是金额为负,确认无误后点击“保存”按钮。
首先进入开票系统-发票管理-发票填开,然后点击“负数”;会弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的红字发票通知单上面的单号,填写好后点击下一步;