针对企业在税收筹划、申报缴纳、审计应对等方面存在不合规、不完善、不及时等问题企业可以根据企业的业务特点和涉税节点,制定合理的税务管理制度和流程,明确部门职责和协作机制,规范税务文件和档案管理。
在遵守国家税法的前提下,充分利用税收法规所提供的优惠政策,合理安排经营活动和财务决策,降低企业的有效税率。
按照国家规定的时间、方式和程序,及时准确地填报各项纳税申报表,并按期缴纳应纳税款,避免产生滞纳金或罚款。
积极配合税务机关的审计工作,主动沟通和解释涉及的问题,并及时整改或补缴相关的差额或欠款。
同时使用用友可以帮助企业解决这些问题。
用友是一家专业提供企业管理软件和云服务的公司。
用友能够帮助企业实现与国家金融系统(如银行、社保、公积金等)以及国家电子发票平台等外部系统的无缝对接,简化了企业与政府部门之间的信息交换和数据传输。
能够帮助企业实现与国家最新的会计准则(如新版小微企业会计准则)以及最新的财务报表格式(如新版资产负债表)等内部系统的自动更新,保证了企业会计处理和财务报告的合规性。
能够帮助企业实现多种模式(如增值税一般纳税人模式、增值税小规模纳税人模式等)以及多种类型(如增值税专用发票、普通发票等)发票的自动开具、打印、验真以及归档管理,提高了企业发票管理的效率和安全性。
能够帮助企业实现多维度(如按项目、按部门、按地区等)以及多层次(如总账、明细账等)的数据分析和报告生成,并支持多种格式(如Excel、PDF等)以及多种渠道(如邮件、微信等)的数据导出和分享,提高了企业数据分析和决策支持能力。
企业如何做好税务筹划的措施国内经济复苏、企业生产发展回升明显,当然沉重的税负也随之而来,几乎全国的服务型企业都存在着税收问题。
人工费比例高,收入抵扣券和本票不足,税前抵扣少,利润虚高。
企业所得税压力较大。
员工、股东的个人所得税负担较高。
增值税高居不下
那么该如何解决呢?
享受税收优惠园区政策
有限公司返税政策(先征后返)
通过在园区设立新公司或子公司分公司,只用注册后挂名承接业务,不用实体入驻,即可享受当地财政局支持。增值税和所得税返还地方留存部分的70%-90%。比如纳税100万就有30万左右的税收返还奖励到公司账户。
个人独资企业的核定征收
解决企业缺成本票和所得税、分红税高问题。核定征收政策:个人经营所得税核定行业利润率为10%,然后适用五阶段累进制计算的税费税率为0.5%-2.1%,增值税小规模1%、附加税减半征收0.06%%。 能合理合规开出成本票,还能降低税负,综合税负3.16%以内。完税后资金自由支配,还可开专票。
案例研究:
深圳一家营销策划公司,原公司年销售额1000万元,成本费用400万元,他应支付的税收如下。
1000*6%=60万
企业所得税:(1000-400 ) *25%=150万
附加费用: 60*12%=7.2万
分红税:(600-150-60-7.2 )*20%=76.56万
税收合计: 294万。
但该公司应税前在税收优惠园区办理了两家个人独资企业来承接这块业务,最后通过园区核定征收过后解决了缺票问题,也只缴纳了32.1万税负,节省了80%的税负。
总结:对于高利润、缺乏成本和进项的行业、高收入的自由职业者或公司股东或高薪员工来说,个人独资企业也是降税的最佳选择。 其次,对于规模较大的企业,有限公司与个人独资企业结合使用更具优势。
公司税收筹划可以解决的问题有哪些?企业税务筹划我们需要注意哪些问题?,欢迎关注,点赞,下次精彩内容推荐,业务办理请私信或电话 一、观念问题 1、没有正确认识税务筹划的意义 在了解到企业税务筹划可以帮助企业节税后,有些人把偷税和逃税混为一谈,认为税务筹划的本质是一样的。毕竟,目标都是降低企业的税费。一些企业通过一些非法操作,如一些假凭证、假账,达到减轻企业税负的目的。虽然这些行为也有助于企业减轻税收负担,但它们不是税务筹划。税务筹划是通过对企业的一些调整,帮助企业合法合理地享受一些税收优惠法律,从而达到节税的效果 2、忽略税务规划的成本 虽然企业税务筹划是为了减轻税收负担,给企业带来经济效益,但这并不意味着企业完全不需要支付一些成本和费用,企业在进行税务筹划时要支付相关的成本和费用,为税务筹划方案支付一定的成本可以提高税务筹划的效果 二、目标问题 1、不管长期目标,只关注眼前的目标 在为企业进行税务筹划时,我们可以考虑长远的效果。对目前的期税收来说,我们不应过于担心,只考虑当前的直接效益,而不考虑长期效益,这不符合税务筹划的长期目标效果。长期考虑,企业未来的收获会更加丰厚 2、只是为了节税 虽然企业税务筹划的重要作用是帮助企业节税,但税务筹划的作用并不限于帮助企业节税。企业的内部管理和记账方式的一些调整都可以达到节税的效果。企业在进行税务筹划时也可以关注公司的各个方面。全面的考虑公司各个方面的税务筹划效果,这样才能帮助企业获得税务筹划的更好效果